1.金蝶KIS标准版12月份(年末)结账详细流程?
1、打开金蝶KIS标准版,在左侧的菜单中找到账务处理并点击进入。
2、会发现有很多功能图标,需要选择结转损益来进入。
3、确定科目信息没问题的话,就可以选择下一步了。
4、填写凭证信息以后,点击完成即可实现12月份(年末)结账了。
2.金蝶在线会计如何反结账
【财务行家2团】
问题
因为发现上期的凭证出现错误,需要修改凭证。但是审核结账后的凭证似乎改不了,需要怎么做才能改呢?
2.分析
要修改已经结账过得凭证就必须反结账>;反过账>;反审核
3.处理
(1)反结账操作方法:打开软件后,直接同事按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
(2)反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11。
(3)做完发结账、反过账操作后,如:图3-3 由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反审核凭证。如:图3-4 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
(4)修改凭证后审核、过账、结账即可跳到下期期间。
3.金蝶软件中是过完帐出会计报表
期末结账之后出报表。
金蝶软件每月会计报表在出完结转损益的凭证之后再审核过账该笔凭证,即可生成会计报表。而在结转损益的凭证生成之前,需要将所有的会计凭证都审核过账,才能进行结转损益的操作。
为了总结某一会计期间 ( 如月度和年度 ) 的经营活动情况,必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。
若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。期末处理包括:结转损益、和期末结账二个方面的工作。除了期末结账外,其它的功能都不是每期必须做的,根据业务的需要进行相关操作。
扩展资料:
各账户的年结方法
1、年末各账户按照前述方法进行月结的同时,在各账户的当年最后一笔的下面划通栏双红线,表示“年末封账”。
2、没有余额的账户,应当在“借或贷”栏内写“平”字,并在余额栏“元”位处用“θ”表示。
3、结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。
参考资料:百度百科-期末结账